Домой Виды займов Как войти в личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей. Как открыть индивидуальное предпринимательство

Как войти в личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей. Как открыть индивидуальное предпринимательство

Развитие сети Интернет очень сильно упрощает жизнь и экономит время. Многие организации, в том числе и государственные, разрабатывают удобные сервисы для того, чтобы посетители могли воспользоваться ими удаленно. Это сокращает количество работников и занимаемых площадей, что в конечном счёте ведёт к значительной экономии.

Для посетителей такой вариант обслуживания также очень привлекателен. Им не нужно больше стоять в очередях и тратить свое время и нервы. Особенно актуально это для налоговой службы России. Ещё несколько лет назад об очередях в них ходили легенды. Теперь многие вещи делаются на сайте, через «Личный кабинет» nalog.ru.

Регистрация «Личного кабинета» nalog.ru

Чтобы иметь доступ к возможностям, предлагаемым сайтом ФНС России, необходимо предварительно произвести регистрацию «Личного кабинета» nalog.ru. Это даёт возможность, не обращаясь в налоговые органы, узнавать о наличии задолженностей перед бюджетом, записываться на приём к инспектору, подавать данные налоговых деклараций, регистрировать ЮЛ и ИП, формировать документы на оплату, подавать заявления и многое другое.

Для этого необходимо выбрать категорию налогоплательщика:

  • физические лица;
  • индивидуальные предприниматели;
  • юридические лица.

Рядом с наименованием категории есть пункт «Войти в Личный кабинет». Нужно лишь кликнуть мышкой.

«Личный кабинет» налогоплательщика юридического лица

При наличии доступа в «Личный кабинет» налогоплательщика юридического лица, у последнего появилась возможность получать актуальную информацию по уплате налогов и сборов, наличии пени, штрафов, процентов, переплат, невыясненных платежей. ЮЛ может получить онлайн акты совместной сверки, выписки из ЕГРН, ЕГРЮЛ, справки различного характера. Направлять документы на регистрацию ЮЛ и вносить изменения в ЕГРЮЛ и другие услуги налогового характера.

Основным условием входа в «Личный кабинет» является наличие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) и его подключение к компьютеру с которого осуществляется вход.

«Личный кабинет» налогоплательщика

С помощью удаленного сервиса ФНС, индивидуальные предприниматели могут подавать документы на регистрацию ИП, вносить изменения в ЕГРИП, получать информацию о состоянии налоговых расчётов, возможности изменения системы налогообложения и иных видов взаимодействия с налоговыми органами.

Чтобы зарегистрировать «Личный кабинет» налогоплательщика индивидуального предпринимателя, ИП должен иметь ключ электронной подписи. Он выдаётся аккредитованным Удостоверяющим центром. Может быть записан на различных видах носителей - жёстком диске, УЭК, смарт-карте или USB-ключе. Если ИП зарегистрирован на портале nalog.ru как физическое лицо, он может воспользоваться имеющимся паролем.

«Личный кабинет» налогоплательщика для физических лиц

ФЛ через «Личный кабинет» налогоплательщика для физических лиц может получать актуальные данные по налоговым расчётам с бюджетом. Просматривать данные по имущественным объектам, формировать и распечатывать квитанции об оплате. Подавать декларации формы 3-НДФЛ и отслеживать результаты их проверки. Подавать различные заявления и записываться на приём в органы ФНС.

Получить доступ можно если налогоплательщик имеет на руках идентификационные данные по регистрационной карте, выданные в местном органе ФНС. Также, это возможно для владельцев универсальной электронной карты (УЭК) или имеющим регистрацию на сайте gosuslugi.ru.

Как создать «Личный кабинет» налогоплательщика на nalog.ru

Чтобы эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, физическим, юридическим лицам и ИП необходимо иметь доступ к своим данным. Как создать «Личный кабинет» налогоплательщика на nalog.ru? Проще всего это сделать ФЛ и ИП. Им достаточно иметь регистрацию на gosuslugi.ru или ключ электронной подписи. Введя требуемые данные, необходимо активировать учётную запись пройдя по ссылке в письме от ФНС. Юридические лица должны иметь соответствующие настройки программного обеспечения (они указаны при входе в «Личный кабинет», в пункте «Проверка условий доступа». Вход осуществляет руководитель предприятия или уполномоченное лицо с помощью ключа проверки электронной подписи.

Порядок работы с «Личным кабинетом»

Физическое лицо, пройдя по ссылке из e-mail и активировав свою учётную запись, получает доступ к сервисам налоговой службы. Совершив какое-либо действие, он получает оповещение об этом на адрес указанной им при регистрации электронной почты. Также, ФЛ будет получать на e-mail уведомления о действиях ФНС, связанных с его обращением или требованием. Работа с «Личным кабинетом» для ИП аналогична работе для физических лиц.

Порядок работы с «Личным кабинетом» для юридических лиц прописан в соответствующих документах, которые они могут скачать. «Рекомендации» и «Руководство» находятся при входе в «Личный кабинет», по ссылке «Порядок предоставления доступа».

Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.
Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов. Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.

Пошаговая инструкция отправки декларации и заявления на возврат денежных средств

1 шаг

В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl.nalog.ru/lkfl/login

  1. Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
  2. Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/ , которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra . Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.

2 шаг

Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на .

Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль .

3 шаг

4 шаг

На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:

  • Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
  • Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;
  • Регистрация имеющейся квалифицированной подписи

5 шаг

6 шаг

Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос .

7 шаг

В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.

Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время. В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен . Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы. В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки ().

8 шаг

Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации .

9 шаг

Выбираем раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ .

10 шаг

Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл. Далее нам предоставляется 2 варианта:
— заполнить новую декларацию онлайн (кнопка №1).
— направить сформированную декларацию (кнопка №2).
Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларацию 2017 в формате xml, то мы выбираем: отправить декларацию, заполненную в программе. Так же на этой странице вы можете перейти на страницу, где можно скачать программу декларация (кнопка №3).

11 шаг

Выбираем нужный нам год. Далее нажимаем выбрать файл, на компьютере переходим в раздел, где у нас сохранен предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***). Далее жмем открыть и ОК .

12 шаг

Теперь наша декларация подгружена на сайт и личный кабинет ее определил.

13 шаг

Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы. Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке , или ). В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ .

14 шаг

  1. Суммарный объем прикрепляемых документов не должен превышать 20 мегабайт,
  2. Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).
  3. Разрешенные форматы: .jpg, .tiff, .png, .pdf
  4. Для каждого документа требуется написать описание, из разряда: ИНН, Договор обучения, Договор купли продажи квартиры и т.д. Прикрепив файл, добавив описание, жмем: сохранить .

15 шаг

После того, как мы добавили все документы. Внизу страны вводим пароль от нашей подписи, который мы формировали вместе с подписью на (смотрим ). Вводим пароль, жмем кнопку: подтвердить и отправить .

16 шаг

При переходе на вкладку сообщения вы можете увидеть всю историю вашего документооборота, в том числе последнее отправленное сообщения — декларация 3 ндфл. Вы можете кликнуть на нее.

Перейдя в нее, вы можете увидеть:

  1. Статус: сразу после отправки он становится: Создано =>Принято => Зарегистрировано=>На рассмотрении;
  2. Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
  3. Дата и время регистрации
  4. Вложения в отправленном пакете.
  5. История обработки.
  6. Номер и дату регистрации декларации (обычно все эти данные появляются в течении 15 минут, но может занять и 24 часа).

В случае, если ваш процесс регистрации не движется, рекомендую позвонить в налоговую. При условии что прошло 3 рабочих дня с момента отправки.

17 шаг

Если Вы хотите проконтролировать, что происходит с Вашей декларацией, в каком виде она дошла до ифнс, то необходимо перейти в раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ (смотрим ). Внизу Вы видите раздел: мои декларации , в котором вы можете видеть все отправленные вами декларации. Вы можете кликнуть на номер декларации и увидеть ее подробности.

Нажав на номер вы можете увидеть:

  1. Уникальный номер регистрации вашей декларации;
  2. Дату ее регистрации;
  3. А также добавить дополнительные документы (в случае, если вы что-то забыли, или вам позвонили из налоговой и попросили добавить).

Пример успешно пройденной камеральной проверки

Как понять что проверка пройдена и Вы можете рассчитывать на вычет? В разделе сообщения в день окончания проверки вы получите сообщение из налогового органа: Сведения о ходе камеральной налоговой проверки по декларации №*******.

Кликнув на необходимую нам проверку, мы попадаем в меню, где указана подробная информация по проверке:

  1. Регистрационный номер вашей декларации
  2. Статус камеральной проверки
  3. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Подтверждённая налоговым органом) — данная сумма должна соответствовать той, что была указан в вашей декларации. В случаях, когда данная сумма не соответствует заявленной в 3-ндфл, прежде чем отправить заявление с реквизитами, рекомендую обратиться в вашу налоговую по месту прописки.


Вот таким образом мы отправили нашу декларацию, не ходя в налоговую и не теряя времени в очереди.
Также в личном кабинете Вы можете отправить заявление с реквизитами, по которым налоговая перечислит причитающиеся вам денежные средства.

Подача заявления с реквизитами на возврат налога

После того, как ваша проверка завершена, Вы можете: сформировать заявление на возврат . Для этого вам необходимо перейти в раздел: Мои налоги => в разделе «Переплата» нажать кнопку: Распорядиться .

Перейти в раздел: Жизненные ситуации =>Распорядиться переплатой .

Так как распорядиться «переплатой», мы не можем не распорядившись задолженностью по другим видам налога, начать формирование заявление мы начнем с данного раздела, далее продолжения заполнения нашего документа необходимо нажать: «Подтвердить». (Внимание! Данная «переплата» по транспортному или любому другому виду налога никак не связана с вашим вычетом, и в случае, если у вас есть задолженность за налог на машину, она не будет покрыта из суммы вашего вычета ).

Заполняем заявлением. Ваша задача заполнить раздел: Вернуть средства на банковский счет . Обратите внимание на сумму.

Для заполнения вам понадобится:

  • БИК Банка;
  • Полное наименование банка;
  • Номер вашего счета (Это не номер карты, а номер р/сч. карты или сбер.книжки).

После заполнения реквизитов и проверки суммы, жмем: Подтвердить .

В данном разделе Вы можете просмотреть только что сформированные вами документы. Чтобы просмотреть вам необходимо нажать кнопку: Сохранить как PDF . В данном конкретном случае, у нас получается несколько заявления, так как есть заявление о зачете транспортного налога и 2 заявления на возврат по налогу на доходы (наш вычет был разбит на 2 суммы, так как в ранее сформированной нами декларации у нас было 2 источника ОКТМО куда мы платили НДФЛ).

После того, как вы просмотрели документ, вам необходимо ввести пароль Вашего сертификата ключа, который мы формировали в (смотрим )) и жмем отправить.

После отправки заявление у Вас выпадет окно-уведомление: «Заявление отправлено». Там будет ссылка в раздел: Сообщения , где будет вся информация о ваших заявлениях. (Внимание! Обработка заявлений происходит в течении 30 дней с даты его регистрации) .

В данном разделе находяться все ваши сообщения, ниже можете увидеть, как выглядят ваши заявления в электронном документообороте налоговой. Нажав на любое заявление, вы можете увидеть его статус.

В данном случае должен быть статус: Отправлено . А также вы можете еще раз просмотреть отправленный документ. В данном сообщение статус будет меняться (потом он станет: Зарегистрированным , а после перечисления денежных средств: Исполненным )

Всё. Ваша декларация и заявление готовы и отправлены. В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса c момента подачи заявления в течение 10 рабочих дней налоговая принимает решение по вашему заявлению после его регистрации. После принятия решения вы увидите ваше заявление в списке (сведения по решениям на возврат), в течении 30 рабочих дней с даты решения по Вашим реквизитам поступят денежные средства.

Интернет-технологии с каждым днем становятся все лучше. Более того, данные технологии делают жизнь обычного человека все приятнее. Кабинет налогоплательщика - это популярный сервис сегодня. Им пользуются многие люди, которые оценили по-настоящему его возможности. Стоит сказать то, что многие люди не знают, как открыть личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. И поэтому в данной статье мы решили поговорить о том, как это сделать правильно.

Как необходимо производить регистрацию в личном кабинете налогоплательщика- подробная инструкция для юридических и физических лиц

Для того, чтобы создать личный кабинет налогоплательщика для физических лиц в фнс , нужно воспользоваться нашей инструкцией. Она обязательно вам пригодиться во время данного процесса. Но прежде чем предложить вам действенные советы, обратите внимание на следующую информацию. Итак, благодаря быстрому развитию новейших Интернет технологий, стали создаваться всевозможные сервисы, которые помогают существенно облегчить доступ россиян к госуслугам. Личным кабинетом налогоплательщика называется специальный сервис-онлайн ФНС, который был специально создан для прямого и быстрого взаимодействия юридических и физических лиц с налоговыми инспекциями во всей городах и регионах России. Сам процесс прохождения регистрации в личном кабинете осуществляется двумя основными способами:

  1. С помощью специальной регистрационной карты. Для того, чтобы ее получить, гражданину следует обратиться в налоговую инспекцию по месту его жительства, предъявив следующие документы: личный паспорт, и свидетельство о постановке на налоговый учет физ.лица (ИНН). Если же данный гражданин не может лично посетить налоговый орган, то поучить этот документ может его доверенное лицо, на которое должна быть оформлена доверенность, заверенная у нотариуса. В регистрационной карте должен содержаться пароль и логин. Они необходимы для ввода в специальную форму, размещенную на регистрационной странице по следующему адресу в интерне — ://lk2.service.nalog.ru/lk/.
  2. С помощью специального Интернет портала государственных услуг. Для этого вам нужно будет открыть соответствующую страницу авторизации в системе, которая размещена по следующей ссылке- https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp. Доступ в личный кабинет станет возможен только в том случае, если человек обращался с запросом получить реквизиты для входа в сервис к оператору Единой системы идентификации раньше, под личной учетной записью.
  3. При помощи использования специальной электронной цифровой подписи, или электронной универсальной карты. Для возможности получить данную подпись, нужно посетить любой удостоверяющий центр, прошедший аккредитацию Минсвязи РФ. После обращение в данное учреждение, гражданин станет обладателем специального физического носителя, на котором будет записан электронный файл, предназначенный для шифрования информации, которые передаются по телекоммуникационным каналам связи. Услуга по созданию электронной подписи –платная. Электронная универсальная карта – это материальный носитель, в котором содержится информация о гражданине: номер его полиса, Снилса, ОМС и т.д. На данной карте также содержится и цифровая электронная подпись, которую гражданин получил в Удостоверяющем центре. Выдаются эти карты совершенно бесплатно.

Обратите внимание на статью сайта:
Наверное, вам стало понято то, как зарегистрироваться в личном кабинете налоговой инспекции. Обязательно помните все вышеперечисленные способы. Они смогут вам помочь при регистрации.

Процесс регистрации в личном кабинете налогоплательщика для юрид. лиц

Как видите, создать личный кабинет налогоплательщика для физических лиц через интернет довольно просто. В этом случае потребуется совершить минимум действий. Но в кабинете налогоплательщика регистрируются также юридические лица. Поэтому важно упомянуть то, что данная процедура регистрации для юридических лиц в личном кабинете более сложная, в отличие от порядка прохождения регистрации для физических лиц. Для возможности пользоваться всеми услугами личного кабинета, юридическим лицам нужно будет осуществить следующие действия:

Произвести выполнение всех технических требований. В их основной перечень должны быть включены: операционная система Виндус версия XP SP3, или Mac OS X 10.9; криптопровайдер, который поддерживает специальный алгоритм шифрования (по Госту 34.10-2001 и Гост 28147-89), специальное программное обеспечение, которое может работать с электронной цифровой подписью (допустим, программный продукт – Крипто- ПРО), специальные дополнительные утилиты, необходимые для ведения работы с ключами электронной подписи – Яндекс директ, eToken.

Помимо всего перечисленного, вам необходимо будет произвести установку сертификатов ключей, которые нужны для проверки электронной подписи.

Процесс прохождения регистрации.

Как правило, регистрация производиться следующим образом:

  • Производиться ввод ОГРН юридического лица.
  • Проставляется подпись соглашения для возможности открыть доступ к личному кабинету, с помощью электронной подписи.
  • Производиться ввод электронного адреса.
  • Производиться активация личного кабинета, при помощи высланной на электронную почту соответствующей ссылки.

Если регистрацию производит гражданин, имеющий соответствующую доверенность на выполнение этой процедуры от лица организации, ему необходимо будет загрузить информацию всего лишь один раз — далее, авторизация пользователя будет произведена в автоматическом режиме.

В заключение

Надеемся на то, что вы смогли узнать о том, как зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. В заключении статьи стоит сказать о том, что личный кабинет налогоплательщика является сервисом, который предоставляется ФНС РФ как физическим, так и юридическим лицам, для возможности упрощения процесса получения необходимой информации о наличии долгов перед банковскими организациями и иными кредитными компаниями, а также для создания и подачи заявок на оказание всевозможных услуг при помощи телекоммуникационных каналов связи. Для того, чтобы воспользоваться правом доступа к данной информации, вам нужно будет пройти регистрацию на официальном сайте ФНС РФ.

Как зарегистрировать личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей? Такой вопрос стоит перед многими начинающими бизнесменами. Ведь данный онлайн-сервис может существенно упростить работу предпринимателя.

Сегодня ФНС предлагает 3 разных удаленных сервиса для взаимодействия со специалистами налоговой службы: для физических лиц, юридических лиц и ИП. Личный кабинет индивидуального предпринимателя приобрел широкую популярность среди бизнесменов. Только за первые 2 месяца после его открытия к сервису присоединились более 9 тыс. ИП по всей России. Сегодня сервис доступен как для ПК, так и мобильных устройств.

Возможности личного кабинета для ИП

Зачем нужен личный кабинет налогоплательщика ИП? На самом деле функционал данного сервиса обширен. Он позволяет сократить бумажную волокиту и дает возможность для удаленного решения важных вопросов без посещения налоговой инспекции.

Так, в личном кабинете налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей есть встроенный калькулятор, который помогает начинающим бизнесменам определиться с наиболее оптимальной системой налогообложения. Благодаря сервису ИП сможет сделать выбор между УСН-доходами, УСН-доходами-расходами, ЕНВД или ПСН с позиции налоговой нагрузки, и оптимизировать размер бюджетных отчислений.

Встроенный налоговый календарь поможет не пропустить сроки для уплаты налогов.

Сервис позволяет в режиме реального времени узнать о наличии задолженности перед бюджетом или переплате по налогам; дает возможность увидеть платежи, получившие статус невыясненных и тут же направить заявление в ФНС об их уточнении.

Здесь также можно дистанционно направлять заявления по установленной форме (например, с просьбой произвести сверку по расчетам, произвести расчет переплаты, вернуть переплату или выдать справку о применении УСН).

Среди других возможностей личного кабинета для налогоплательщика для ИП можно отметить:

  • получение онлайн-выписки из ЕГРИП и внесение изменений в сведения, которые она содержит;
  • передача жалоб на специалистов ФНС или обжалование актов;
  • получение сводной выписки обо всех бюджетных платежах.

Таким образом, сервис существенно упрощает взаимодействие с ИФНС для представителей малого бизнеса и делает его максимально комфортным.

Как зарегистрировать личный кабинет ИП

Перед тем, как войти в личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя, нужно зарегистрироваться в сервисе. Для входа в сервис потребуются логин и пароль.

Если у вас уже есть регистрационные данные для входа в сервис для физлиц, то вы можете использовать их и для получения доступа в личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя.

При первом входе в систему от ИП потребуется ввести дополнительные сведения: ОГРНИП и ИНН.

После проверки указанных сведений на электронную почту бизнесмена должно прийти письмо, содержащее ссылку на активацию кабинета.

При неверном введении реквизитов предпринимателю будет отказано в доступе. Об этом его оповестят в соответствующем письме. В сообщении будет указано на то, что в ЕГРИП нет данных об ИП с таким ОГРНИП и ИНН. Для исправления данной проблемы нужно еще раз проверить правильность введенной информации.

В случае, если логин и пароль отсутствуют, Вам нужно лично прийти в ФНС для получения пароля. При себе предпринимателю нужно иметь паспорт, ОГРНИП и ИНН. Аналогичные шаги потребуется предпринять и при утрате действующего пароля.

Вход в личный кабинет можно выполнить на официальном сайте ФНС по адресу: nalog ru. Для этого нужно ввести логин и пароль. Стоит учесть, что использовать пару логин-пароль от портала Госуслуг в данном случае нельзя.

Стоит отметить, что для ИП, не имеющих электронной подписи, предусмотрен ограниченный функционал сервиса. В частности, индивидуальному предпринимателю не доступны такие опции, как отправка электронных заявлений, получение выписки из ЕГРИП.

  • Это в любое время сведения из Единого Реестра ИП, это выписки из ЕГРИП и многое другое;
  • Cможете в кратчайшие сроки и без особых проблем подать жалобу на налоговые органы, а может быть просто написать заявление;
  • Это быть в курсе задолженности, переплаты и других платежей;
  • Выбрать подходящую систему налогообложения;
  • Это постоянный онлайн мониторинг операций по налогам;
  • Рассчёт бизнес-плана и многое другое.

Как войти в личный кабинет

Существует 4 способа, чтобы войти в Личный Кабинет налогоплательщика ИП на сайте www.nalog.ru

  • 1. С помощью вашей уникальной связки логина и пароля. Если же вы еще не получили их, тогда необходимо подать заявку на получение в ФНС, при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, который сможет удостоверить вашу личность, свидетельство регистрации ИП или лист записи в реестр, инн. После получения логина и пароля вы без проблем войдете в раздел.
  • 2. С помощью электроного ключа ЭСП. Подробности в разделе нашего сайта.
  • 3. С помощью смарт-карты JaCarta и ключа.
  • 4. Последний способ войти - с помощью usb-токена Рутокен ЭЦП 2.0.

Мобильное приложение

Чтобы фукнционал личного кабинета был всегда под рукой и вы могли войти в кабинет - рекомендуем скачать мобильное приложение на сайте nalog.ru

Установка возможна на ваш телефон Android или iOS.

Официальный сайт также позволит вам Зарегистрировать ИП.

Итак, напоминаем, что в 2018 году индивидуальными предпринимателями могут стать дееспособные граждане РФ любого возраста.

Как зарегистрировать ИП из личного кабинета физического лица

1. Вам нужно подготовить пакет документов. Копия паспорта, документ, подтверждающий оплату гос.пошлины (800 рублей), заявление о гос.регистрации физ.лица формы Р21001 – основные документы, которые нужно предоставить для регистрации ИП.

Оплатить госпошлину вы также сможете прямо на сайте.


Заявление о гос регистрации формы Р21001:


3. Вы можете представить документы в инспекцию или МФЦ собственнолично, либо через доверенное лицо с прилагаемой доверенностью. Также возможна отправка документов по почте (с объявленной ценностью и описью вложения) и в электронном виде прямо на сайте.

В этом случае ИФНС отправит Вам расписку о получении документов.

4. Если все ваши документы в порядке, по окончанию 3 рабочих дней, вы сможете получить лист ЕГРИП. Документы Вы сможете забрать лично или через доверенное лицо, удостоверенное нотариально.

Какие налоги нужно оплатить

Налог на доходы физ.лиц (форма 4-НДФЛ) , если в данном налоговом периоде был получен доход;

Налог на добавленную стоимость (НДС) , если были произведены операции, облагаемые данным налогом;

НДФЛ за своих сотрудников если они имеются у вас в штате.

Декларация 4-НДФЛ

Заполнить декларацию 4-ндфл не доставит труда. В личном кабинете ИП вы сможете скачать специальную программу для правильного заполнения декларации формы 4-ндфл, с подробной инструкцией и аннотацией.


Декларация формы 4-ндфл:

Помните, что для отправки декларации необходима ЭЦП.

Декларация НДС заполнить онлайн

В личном кабинете ИП вы также сможете скачать документ с инструкцией для заполнения данной декларации. Возможности отправить такую декларацию онлайн пока нет. Этот документ необходимо предоставить лично.


Декларация за своих сотрудников

Этот документ необходимо предоставить ИФНС не позднее 20 января. Через личный кабинет вы с легкостью сможете скачать шаблон декларации и подробную инструкцию по заполнению.

Декларацию необходимо также предоставить инспекции лично.

Чтобы облегчить взаимодействие с налоговой службой, для ИП были специально введены следующие налоговые режимы:

1. Облегченная система налогообложения . Приемом отчетности в этой ситуации является заявление по УСН, сдаваемое каждый год в срок до конца апреля. Есть фиксированные правила ее оформления. Плательщики оформляют, обычной ручкой или на ПК, все листки без исключений. Сверху каждого листка указывается индивидуальный налоговый номер. Сведения записываются печатными буквами и цифрами, они пишутся слева направо. Денежные суммы пишутся в полноценных рублях. Если сумма более 50 копеек округляют в большую сторону, а все, что менее, округляется в меньшую сторону. Исправлять ошибки нельзя. Если каких-либо сведений нет, то проставляется прочерк.


2. Прибыль минус траты . При этом оплачивается от 5% до 15 % налоговых сборов с данной разницы. Значительной разницей является то, что бухгалтерским отделом ведется общий учет затрат всей работы.

3. Унитарный налог на временную прибыль . Это так называемый вероятный взнос, в размере 15%, который берется перед стартом коммерческой работы. Это те деньги, которые исчислялись с вероятной полученной прибыли, рассчитываемой из среднестатистических сведений.

4. ОСНО . Это наиболее подробная и полноценная система налогового учета. На ней выполняют работы те, кто по признакам не попадает под упрощенную систему налогообложения. При этом коммерсант оплачивает НДФЛ, НДС, и другие налоговые взносы. Это отчетность предпринимателя не за один вид налога, а за несколько. Налоговое заявление по НДФЛ для индивидуального предпринимателя, передается в налоговый орган ежегодно, отчет каждый месяц не нужен. По НДС отчет передается каждый квартал. Тариф для предпринимателя, чаще всего составляет 18 процентов, так как наиболее маленькие процентные тарифы относятся к льготной категории.

Полное сравнение налоговых режимов:


О нулевой декларации

Сразу нужно поставить акцент на то, что передача нулевого заявления рассчитана не для всех типов налогового обложения, которые бизнесмен может применять в собственной работе.

Для УСН и ОСНО специальной формы нулевого заявления нет. И если учитывать, что нужды оформлять разные расчеты там нет, то и заполнять их легко. Просто в каждой графе, нужно проставить прочерк, а при программе «учет расходов» вписываем убытки. Передавать нулевые заявления в государственные службы нужно каждый год. Оформить нулевую декларацию для предпринимателя могут те, кто только что встал на учет и работу еще не начал или несет убытки в собственной предпринимательской деятельности.

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (ликвидация)

Жизнь современного предпринимателя содержит много подводных камней и ежедневных рисков. Порой необходимо прекратить собственный бизнес и сложить полномочия ИП. Прекращение предпринимательской деятельности называется его ликвидацией.

Особенности ликвидации ИП

Прекращение деятельности частного предпринимателя означает прекращение регистрации гражданина как ИП. Физическое лицо будет лишено по закону всех имеющихся прав и обязанностей. Какие органы осуществляют указанную процедуру? Это регистрационные отделы налоговой службы.

При ликвидации происходит исключение индивидуального предпринимателя из всех государственных реестров, где он ранее фигурировал.
Важным моментом является и то, что ликвидация - полностью добровольная процедура и совершается по заявлению бизнесмена. В исключительных случаях прекращение деятельности может произойти в принудительном порядке. Если к физическому лицу был применен такой порядок, это может повлечь за собой ряд последствий.

Последовательность действий по ликвидации ИП

В этом вопросе стоит ориентироваться на Гражданский кодекс и ряд других законодательных актов. Лучше если закрытие бизнеса будет происходить по инициативе самого предпринимателя. При этом неважно, какой период времени велась деятельность. Основания для прекращения бизнеса также не имеют особого значения. Сотрудники налоговой инспекции не имеют права отказать гражданину в приеме документов. Так что ИП стоит просто подать заявление по месту своего нахождения.

Ликвидировать бизнес целесообразно после выплаты руководителем всех обязательств. Так, в первую очередь выплачивается заработанные средства сотрудникам, далее отчисления в госбюджет и внебюджетные организации. Если такой возможности на данный момент нет, процесс ликвидации все равно будет запущен. Просто обязательства с предпринимателя никто не снимет. Лишение гражданина статуса ИП переводит долги на физическое лицо. Также к бывшему бизнесмену будут применяться различные штрафы и неустойки, в случае невыплаты долгов.
Кто может заниматься процедурой ликвидации бизнеса? Это может быть как непосредственно предприниматель, так и его доверенное лицо. В основном уполномоченными представителями выступают специалисты из юридической кампании. Чем выгоден этот вариант? Он экономит время и позволяет провести процедуру юридически правильно, дабы минимизировать затраты.

Подготовка документов

Предпринимателю нужно подать заявление по указанному образцу. Сам бланк можно взять в налоговом органе. Иногда налоговая может запросить документ, подтверждающий информирование о возникшей ситуации территориального Пенсионного фонда, но такая бумага не является обязательной.

Для прекращения деятельности, индивидуальному предпринимателю придется заплатить небольшую пошлину государству. Этот нюанс является обязательным для исполнения, поскольку без квитанции об оплате ни одна налоговая служба не примет у Вас документы. Чек лучше всего прикреплять к бланку заявки на ликвидацию.

Величина пошлины устанавливается согласно Налоговому кодексу, и едина для всех регионов страны. Будьте внимательны при оплате, даже небольшие погрешности в платеже или реквизитах могут привести к отказу при подаче документов, или на более позднем этапе. Особенно часто ошибки допускаются при указании КБК. Он должен быть именно по прекращению деятельности. Исправить ошибку можно достаточно просто, но пошлину придется платить повторно.

Никаких других документов кроме указанных при ликвидации ИП подавать не нужно. Но и здесь имеются исключения. Так, если выбранная деятельность требовала получения лицензий или специальных разрешений, то данные бумаги необходимо обязательно сдать в уполномоченные органы еще до момента исключения предпринимателя из ЕГРИП.

Завершающий этап ликвидации ИП

Когда все бумаги правильно оформлены, задолженности погашены, вся процедура исключения физического лица из государственных реестров займет не более 5 дней. Предпринимателю на руки будет выдано специальное уведомление о том, что он снят с налогового учета.
Интересный момент: если гражданин прекратил свою деятельность как ИП добровольно, он в любой удобный момент может зарегистрировать себя в качестве предпринимателя повторно. Если у бизнесмена существуют долги, ликвидация может автоматически перерасти в процедуру банкротства.

Новое на сайте

>

Самое популярное